Despesa
Documento 2017NS005729
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2017NS005729 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 12/06/2017 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 10.444.444/0001-70 | |||
| Valor | R$ 2.520,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 137902/2015 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DANFE 194- FORNECIMENTO DE ÁLCOOL GEL A 70PC V/V, REFIL 800 ML COM BICO DOSADOR, MARCA:PREMISSE, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 264/2017 SIGMAS. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084351 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2017NE000309 | 09/01/2017 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 10.444.444/0001-70 | R$ 8.400,00 |