Despesa

Documento 2017NS005658

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2017NS005658 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 09/06/2017
Tipo de empenho Global Espécie de empenho Apropriação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 01.588.672/0001-22
Valor R$ 373.488,38
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 143027/2015
Dados orçamentários
Observação do documento DANFE 722 SERVIÇO DE RECEPCIONISTA PARA A CD - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PAGTO DIRETO FUNCIONÁRIOS SALÁRIO MAIO/2017 (R$ 184.373,05) E PGTO BENEFÍCIOS VA/VT JUNHO/2017 (R$ 39.249,00) CONF. AUTORIZACAO DG NA FOLHA 25 PROC.116390/17 - GLOSA: R$ 1.182,11(FALTAS NÃO COBERTAS) - BLOQUEIO R$ 54.512,70 TENDO EM VISTA QUE A GPS E A GFIP, ABRIL/2017,NÃO ESTÃO QUITADAS (INFORMAÇÃO NO VERSO DA NOTA) - REL. 205/17 SIGMAS.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084356
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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2017NE000499 12/01/2017 Empenho Original LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 01.588.672/0001-22 R$ 2.281.598,80