Despesa

Documento 2005OB907340

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2005OB907340 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 21/09/2005
Tipo de empenho Ordinário Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 05.377.814/0001-63
Valor R$ 67.499,90
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 122977/2004
Dados orçamentários
Observação do documento NF 3694/3717/3974 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SUPRIR ESTOQUE DO AMCO I/CDTONER PARA FAX E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL.________________________________________________________RELACAO 45 SIST DEMAP
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 794708
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa MATERIAL DE CONSUMO
Documentos relacionados
Documento Data Fase Espécie Tipo despesa Favorecido Valor
2005NE002086 13/07/2005 Empenho Original MATERIAL DE CONSUMO 05.377.814/0001-63 R$ 67.499,90