Despesa

Documento 2017NS005389

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2017NS005389 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 05/06/2017
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Anulação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 02.012.862/0001-60
Valor R$ -13.872,43
Modalidade de licitação NÃO SE APLICA
Processo 100286/2017
Dados orçamentários
Observação do documento FATURA 5473281/2017, TAM, A.M.43/09 (PROC. 2.658/2017) .B.C.:TAM(R$ 1.089.752,35)/INFRAERO(R$ 36.103,32). DESCONTO NO VALOR DE R$ 32.950,52 (R$ 19.078,09/2016 E R$ 13.872,43/2017) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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2017NE000323 09/01/2017 Empenho Original PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 02.012.862/0001-60 R$ 2.300.000,00