Despesa

Documento 2005OB907317

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2005OB907317 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 20/09/2005
Tipo de empenho Ordinário Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 37.109.097/0001-85
Valor R$ 25.606,63
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 130429/2004
Dados orçamentários
Observação do documento NFS 78279/317/525/785/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS, ELETRODOS DESCARTA VEIS... RET 5,85 PC SRF. ________________________RELACAO 44 SISTEMA DEMAP/CD.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 810720
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa MATERIAL DE CONSUMO
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2005NE002382 11/08/2005 Empenho Original MATERIAL DE CONSUMO 37.109.097/0001-85 R$ 27.197,69