Despesa
Documento 2017NS003244
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2017NS003244 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 10/04/2017 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Anulação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 517.322.899-72 | |||
| Valor | R$ -7,89 | |||
| Modalidade de licitação | SUPRIMENTO DE FUNDOS | |||
| Processo | 101879/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | Estorno de liquidação de despesa de suprimento de fundos. PC nº 33/17. Processo nº 101.879/2017 ?DETEC. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2017NE000809 | 30/01/2017 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 517.322.899-72 | R$ 7.000,00 |