Despesa
Documento 2016NS011665
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2016NS011665 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 09/11/2016 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Anulação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 723.363.741-53 | |||
| Valor | R$ -1.000,00 | |||
| Modalidade de licitação | SUPRIMENTO DE FUNDOS | |||
| Processo | 121247/2016 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | Estornos de liquidações relativos a limites de CPGF - sigiloso não utilizado pelo servidor EDUARDO MANOEL JACINTO DE DEUS, referente a SF que lhe foi concedido, conforme 2016NS008808 e PC 00149/2016. Processo n. 121.247/2016-DEPOL | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2016NE002928 | 24/08/2016 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 723.363.741-53 | R$ 1.000,00 |