Despesa

Documento 2016NS011599

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2016NS011599 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 08/11/2016
Tipo de empenho Ordinário Espécie de empenho Apropriação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 879.453.471-34
Valor R$ 2.497,00
Modalidade de licitação SUPRIMENTO DE FUNDOS
Processo 116813/2016
Dados orçamentários
Observação do documento Cancelamento de estorno de liquidação de despesa de suprimento de fundos para viabilizar o pagamento de fatura CPGF. PC 124/16. Processo 116.813/16-DEPOL.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Documentos relacionados
Documento Data Fase Espécie Tipo despesa Favorecido Valor
2016NE002394 01/07/2016 Empenho Original PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 879.453.471-34 R$ 5.400,00