Despesa

Documento 2016NS004278

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2016NS004278 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 04/05/2016
Tipo de empenho Ordinário Espécie de empenho Anulação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 713.980.311-00
Valor R$ -2.200,00
Modalidade de licitação SUPRIMENTO DE FUNDOS
Processo 104238/2016
Dados orçamentários
Observação do documento Devolução de saldo de limite não utilizado de CPGF (Estorno de Liquidação) referente ao Suprimento de Fundos concedido ao servidor ALLEN ARAÚJO CERQUEIRA, conforme PC 000038/16. Processo 104.238/2016-DEPOL
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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2016NE001116 02/03/2016 Empenho Original PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 713.980.311-00 R$ 5.400,00