Despesa

Documento 2017NS003069

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2017NS003069 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 05/04/2017
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Apropriação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 08.030.124/0001-21
Valor R$ 42.577,32
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 131291/2013
Dados orçamentários
Observação do documento FATURA 295899/17 (NACIONAL) - PROCESSO 1.638/17. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 50.007,20) TAXA DE EMBARQUE (R$ 2.040,63), TAXA RAV (R$ 471,41). DESCONTO R$ 9.797,70 (R$ 9.470,51/17 E R$ 327,19/16) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (C. CRÉDITO 016/17). AEROTUR (IN 1234/12 RFB).
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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2017NE000561 13/01/2017 Empenho Original PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 08.030.124/0001-21 R$ 3.586.367,20