Despesa

Documento 2005NE003071

Dados básicos
Fase Empenho
Documento 2005NE003071 Tipo de documentação: NE
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 25/10/2005
Tipo de empenho Ordinário Espécie de empenho Original
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 185.174.711-72
Valor R$ 4.000,00
Modalidade de licitação SUPRIMENTO DE FUNDOS
Processo 160967/2005
Dados orçamentários
Observação do documento SUPRIMENTO DE FUNDOS
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 794708
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa MATERIAL DE CONSUMO
Documentos relacionados
Documento Data Fase Espécie Tipo despesa Favorecido Valor
2005OB909027 23/11/2005 Pagamento Pagamento MATERIAL DE CONSUMO 185.174.711-72 R$ 4.000,00
2005NE003824 20/12/2005 Empenho Anulação MATERIAL DE CONSUMO 185.174.711-72 R$ -37,72
2005NS013156 16/12/2005 Liquidação Anulação de Despesa MATERIAL DE CONSUMO 185.174.711-72 R$ -37,72
2005NS013150 16/12/2005 Liquidação Anulação de Despesa MATERIAL DE CONSUMO 185.174.711-72 R$ -3.962,28
2005NS013150 16/12/2005 Liquidação Apropriação de Despesa MATERIAL DE CONSUMO 185.174.711-72 R$ 2,00
2005NS012203 23/11/2005 Liquidação Apropriação de Despesa MATERIAL DE CONSUMO 185.174.711-72 R$ 4.000,00
2005NS013150 16/12/2005 Liquidação Apropriação de Despesa MATERIAL DE CONSUMO 185.174.711-72 R$ 3.379,52
2005NS013150 16/12/2005 Liquidação Apropriação de Despesa MATERIAL DE CONSUMO 185.174.711-72 R$ 350,76
2005NS013150 16/12/2005 Liquidação Apropriação de Despesa MATERIAL DE CONSUMO 185.174.711-72 R$ 230,00