Despesa

Documento 2017NS002148

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2017NS002148 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 15/03/2017
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Anulação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 010001/00001
Valor R$ -200,93
Modalidade de licitação NÃO SE APLICA
Processo 103504/1999
Dados orçamentários
Observação do documento 4,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 349,00+ R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 200,93 DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU NO PERÍODO DE 20 A 24/03/2017. PROCESSO 130806/2016.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa DIARIAS - PESSOAL CIVIL
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