Despesa

Documento 2017NS002021

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2017NS002021 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 10/03/2017
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Anulação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 010001/00001
Valor R$ -562,17
Modalidade de licitação NÃO SE APLICA
Processo 103504/1999
Dados orçamentários
Observação do documento RETORNO AO EMPENHO REF. A DEVOLUÇÃO DE 0,5 DIÁRIAS [VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,33 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO]. VIAGEM A SÃO PAULO DE 20 A 20/02/2017. PROCESSO 105766/2017. 2017RA000289/2017OB803944.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa DIARIAS - PESSOAL CIVIL
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