Despesa

Documento 2017NS001702

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2017NS001702 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 02/03/2017
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Apropriação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 02.575.829/0001-48
Valor R$ 228.480,66
Modalidade de licitação NÃO SE APLICA
Processo 100286/2017
Dados orçamentários
Observação do documento FATURA 5/2017, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO 1.069/2017). BASE DE CÁLCULO: AVIANCA (R$ 225.667,96), INFRAERO (R$ 9.276,21). DESCONTO R$ 6.674,87 (R$ 211,36/2016 E R$ 6.463,51/2017) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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2017NE000325 09/01/2017 Empenho Original PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 02.575.829/0001-48 R$ 550.000,00