Despesa

Documento 2005OB907169

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2005OB907169 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 15/09/2005
Tipo de empenho Ordinário Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 37.096.088/0001-05
Valor R$ 559.342,90
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 122977/2004
Dados orçamentários
Observação do documento NF 8490/8922 .. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (500 UN. DE CILINDRO E 2500 UN. DE TONER P/IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL "BROTHER") .. RET. SRF 5,85# .. BLOQ.R$849,60 (MULTA, NF 8490, PROC.122.977/04) .. REL.43/05/SD.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 794708
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa MATERIAL DE CONSUMO
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