Despesa

Documento 2017NS001475

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2017NS001475 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 22/02/2017
Tipo de empenho Ordinário Espécie de empenho Apropriação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 33.375.601/0001-38
Valor R$ 1.288,85
Modalidade de licitação NÃO SE APLICA
Processo 100019/2017
Dados orçamentários
Observação do documento DANFE 53798/53845 E 53846 // NFSE 55212/55311 E 55312 - FORNEC DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS DE MISSÕES OFICIAIS DO PRES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016, A PEDIDO DEPOL/CD (SERVIÇO DE CATERIG, INCLUI DELIVERY). RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012. REL 094/2017 SIGMAS.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
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