Despesa

Documento 2019OB848625

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2019OB848625 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 30/12/2019
Tipo de empenho Global Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 37.077.716/0001-05
Valor R$ 185.987,12
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 124262/2016
Dados orçamentários
Observação do documento DANFE 5939 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) E HORAS EXTRAS A PEDIDO DO DEPOL/CD - PAGAMENTO DE 13 SALÁRIO - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - BLOQUEIO DE 24.345,14 (NÃO COMPROVOU REPASSE DO VALOR TOT. DO 13 SAL.) E 44.509,34 (MULTA PORTARIA DIRAD 109/2019) - PERÍODO: JAN A DEZ/2019 - PROC E-DOC: 634745/2019.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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2019NE000533 17/01/2019 Empenho Original LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 37.077.716/0001-05 R$ 4.761.924,50