Despesa
Documento 2005NE001735
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2005NE001735 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 15/06/2005 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 80.706.492/0001-74 | |||
| Valor | R$ 11.878,37 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 118776/2004 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | ATA DE REGISTRO DE PREhOS N} 08/2005, PREGfO PARA REGISTRO DE PREhOS N} 103/04 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 964370 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2005OB905969 | 28/07/2005 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 80.706.492/0001-74 | R$ 11.183,49 |
| 2005NS008038 | 27/07/2005 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 80.706.492/0001-74 | R$ 11.878,37 |