Despesa

Documento 2019OB847297

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2019OB847297 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 17/12/2019
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 24.931.123/0001-04
Valor R$ 213,70
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 421270/2018
Dados orçamentários
Observação do documento FAT 16567/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO I E II, P/CD, A PEDIDO DA DG/CD (ISS S/COMISSÃO: R$ 0,00 VIAMAR VIAGENS E TURISMO CNPJ 24.931.123/0001-04 SIMPLES NACIONAL)-(RET RFB 9,45PC S/ 236,00 MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS CNPJ 00.480.608/0001-60, DANFE 212396)- PERÍODO: 27 A 28/11/2019- PROC EDOC 631411/2019.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
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2019NE001665 14/05/2019 Empenho Original OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 24.931.123/0001-04 R$ 43.050,00