Despesa

Documento 2016NS011005

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2016NS011005 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 24/10/2016
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Anulação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 010001/00001
Valor R$ -840,20
Modalidade de licitação NÃO SE APLICA
Processo 103504/1999
Dados orçamentários
Observação do documento Pagamento de 5,5 diárias, no valor unitáriode R$349,00, mais R$279,00 de adicional de embarque, deduzido R$210,05 de auxíli-alimentação,por servidor: Camila da Silva Milhomem, Fabiane Aragão Martins Dourado, Izadora Vasconcelos Matos Sales e Rodrigo Sousa Pereira. Viagem a Foz do Iguaçu, Paraná, no período de 24 a 29/10/2016. Processo 126219/2016
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa DIARIAS - PESSOAL CIVIL
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