Despesa

Documento 2005OB907088

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2005OB907088 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 13/09/2005
Tipo de empenho Ordinário Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 03.094.213/0001-18
Valor R$ 1.638,21
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 113706/2004
Dados orçamentários
Observação do documento NFF 126765. FORNECIMENTO DE 6000 METROS DE CABO FLEXIVEL DE 1,5 MM², A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 42/05 SIST. DEMAP
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 794708
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa MATERIAL DE CONSUMO
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2005NE002185 19/07/2005 Empenho Original MATERIAL DE CONSUMO 03.094.213/0001-18 R$ 1.740,00