Despesa

Documento 2016NS010657

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2016NS010657 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 13/10/2016
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Apropriação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 010001/00001
Valor R$ 5.514,00
Modalidade de licitação NÃO SE APLICA
Processo 103504/1999
Dados orçamentários
Observação do documento 19,05 DIÁRIAS E PAGAMENTO DE 15 CONFORME ATO DA MESA 31/2012,NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 567,13 DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, VIAGEM A CURITIBA NO PERÍODO DE 16/10 A 04/11/2016. PONTO 5530 E PROCESSO 119555/2016.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa DIARIAS - PESSOAL CIVIL
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