Despesa
Documento 2004NS000459
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2004NS000459 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 13/02/2004 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 05.058.290/0001-48 | |||
| Valor | R$ 5.859,80 | |||
| Modalidade de licitação | DISPENSA DE LICITAÇÃO | |||
| Processo | 101879/2004 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NFS 1498 FORNECIMENTO DE 10 CAIXAS COM 02 UNIDADES CADA, DE CARTUCHO DE TONER MARCA XEROX. RET SRF 5,85POR CENTO SOBRE O TOTAL DA NOTA. REL. 60/04. DEMAP. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 794708 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2004NE000290 | 30/01/2004 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 05.058.290/0001-48 | R$ 5.859,80 |