Despesa

Documento 2016NS009274

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2016NS009274 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 05/09/2016
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Apropriação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 00.013.698/0001-80
Valor R$ 561,66
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 143389/2011
Dados orçamentários
Observação do documento FATURA 0010228416 - SERVIÇO DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DA DG/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 532,37 (DIÁRIA+ISS+TAXA DE SERVIÇO), A CARGO HPLUS ADM E HOTELARIA - SCP CULLINAM. RET SRF 5,85PC S/59,29 (REFEIÇÃO) A CARGO EGP COMERCIO E SERV ALIMENTICIOS. REL 404/2016 SIGMAS.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
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