Despesa

Documento 2016NS008794

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2016NS008794 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 25/08/2016
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Anulação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 07.575.651/0001-59
Valor R$ -43.377,34
Modalidade de licitação NÃO SE APLICA
Processo 100449/2016
Dados orçamentários
Observação do documento FATURA 14631/2016, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 3.526/2016), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 213.806,55). DESCONTO NO VALOR DE R$ 44.134,14 (R$ 756,80/2015 E R$ 43.377,34/2016) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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2016NE000249 13/01/2016 Empenho Original PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 07.575.651/0001-59 R$ 1.400.000,00