Despesa
Documento 2016NS008468
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2016NS008468 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 17/08/2016 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 584.872.711-20 | |||
| Valor | R$ 1.000,00 | |||
| Modalidade de licitação | SUPRIMENTO DE FUNDOS | |||
| Processo | 120690/2016 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor IVANILSON ROSÁRIO DOS SANTOS, visando atender despesas com materiais de consumo diversos, serviços em geral e de locação de veículos demandados nas viagens oficiais do Presidente desta Casa com o intuito de agentes do Depol acompanharem e garantirem a segurança da citada autoridade em suas viagens oficiais. Processo n. 120.690/2016-DEPOL | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2016NE002880 | 17/08/2016 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 584.872.711-20 | R$ 1.000,00 |