Despesa

Documento 2019OB840780

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2019OB840780 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 31/10/2019
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 02.012.862/0001-60
Valor R$ 799.716,49
Modalidade de licitação NÃO SE APLICA
Processo 201555/2019
Dados orçamentários
Observação do documento FATURA Nº 5864013/2019, TAM, A.M.43/09 (PROC.EDOC 531436/2019), B.C. (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 1.544.914,03)/INFRAERO(R$ 70.733,85). DESCONTO DE R$ 2.295,20, REF. A REEMBOLSO PASSAGEM AÉREA 2019. RETIRADO O VALOR DE R$ 699.357,01 REF. A BILHETES JÁ FATURADOS NA FAT.5821238, CONFORME OF. Nº 035/2019/LATAM AIRLINES).
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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Documento Data Fase Espécie Tipo despesa Favorecido Valor
2019NE000115 08/01/2019 Empenho Original PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 02.012.862/0001-60 R$ 2.084.000,00