Despesa

Documento 2019OB840779

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2019OB840779 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 31/10/2019
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 02.012.862/0001-60
Valor R$ 742.960,36
Modalidade de licitação NÃO SE APLICA
Processo 201555/2019
Dados orçamentários
Observação do documento FATURA Nº 5883164/2019, TAM, A.M.43/09 (PROC.EDOC 537915/2019), B.C. (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 778.591,24)/INFRAERO(R$ 36.792,48). DESCONTO DE R$ 14.858,72, REF. A REEMBOLSO PASSAGEM AÉREA 2019. GLOSA DE R$80,09 REF. ADICIONAL DE EMISSÃO.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Documentos relacionados
Documento Data Fase Espécie Tipo despesa Favorecido Valor
2019NE000115 08/01/2019 Empenho Original PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 02.012.862/0001-60 R$ 2.084.000,00