Despesa
Documento 2016NS006922
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2016NS006922 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 05/07/2016 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 26.415.117/0001-20 | |||
| Valor | R$ 6.996,12 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 128361/2012 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DANFE 3.401 - FORNECIMENTO DE PECAS P/MANUTENCAO CORRETIVA EM GRUPO GERADOR, A PEDIDO DETEC/CD - RET. IRFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12 - RELAÇÃO 298/2016 SIGMAS. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2016NE000600 | 21/01/2016 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 26.415.117/0001-20 | R$ 56.263,31 |