Despesa

Documento 2016NS005619

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2016NS005619 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 06/06/2016
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Anulação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 010001/00001
Valor R$ -420,10
Modalidade de licitação NÃO SE APLICA
Processo 103504/1999
Dados orçamentários
Observação do documento Pagamento de diárias aos servidores do Depol Antônio Costa Xavier, Guilherme Rodrigues de Sousa, Ivan de Souza Costa Martins, Irineu Roques Aragão, e Vitor Migliora Tourinho, em viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 25 a 29/05/2016. Processo 113.413/2016.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa DIARIAS - PESSOAL CIVIL
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