Despesa

Documento 2016NS003790

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2016NS003790 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 22/04/2016
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Apropriação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 76.535.764/0001-43
Valor R$ 9.481,59
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 114273/2013
Dados orçamentários
Observação do documento FATURA 151200228792 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO DAS LINHAS TELEFONICAS INSTALADAS NA RES.OFICIAL, ALMOXARIFADOS NO SIA, CENTRO TRANSMISSAO RADIO/TV CENTRAL ATENDIMENTO INTERATIVO E SETOR APOIO AEROPORTO. GLOSA R$794,38 RET.RFB 9,45PC IN 1234/12 S/R$10.275,97 . PERIODO: 18/10 A 17/11/15 PROC. 114.273/2013, REL.180/2016.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
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