Despesa

Documento 2016NS003340

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2016NS003340 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 08/04/2016
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Apropriação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 07.575.651/0001-59
Valor R$ 42.504,02
Modalidade de licitação NÃO SE APLICA
Processo 100449/2016
Dados orçamentários
Observação do documento FATURA 14344/2015, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 1.340/2016), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 453.549,45). DESCONTO NO VALOR DE R$ 44.108,47 (TOTAL: R$ 45.141,93: R$ 1.604,45/2015(TOTAL: R$ 2.637,91 COM COMPENSAÇÃO DE R$ 1.033,46 - OF. 04/2016-GOL) E R$ 42.504,02/2016) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Documentos relacionados
Documento Data Fase Espécie Tipo despesa Favorecido Valor
2016NE000249 13/01/2016 Empenho Original PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 07.575.651/0001-59 R$ 1.400.000,00