Despesa

Documento 2019OB835793

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2019OB835793 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 27/09/2019
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 02.012.862/0001-60
Valor R$ 606.165,06
Modalidade de licitação NÃO SE APLICA
Processo 201555/2019
Dados orçamentários
Observação do documento FATURA Nº 5844560/2019, TAM, A.M.43/09(PROC.EDOC 506666/2019, B.C. (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 624.788,37)/INFRAERO(R$ 27.537,76). GLOSA DE R$ 146,49, REF ADIC. DE EMISSÃO. GLOSA DE R$ 25,59, CONFORME OF. 30/2019/LATAM AIRLINES.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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2019NE000115 08/01/2019 Empenho Original PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 02.012.862/0001-60 R$ 2.084.000,00