Despesa

Documento 2016NS002736

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2016NS002736 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 28/03/2016
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Anulação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 010001/00001
Valor R$ -265,72
Modalidade de licitação NÃO SE APLICA
Processo 103504/1999
Dados orçamentários
Observação do documento Pagamento a dois servidores, Cristiano Araújo de Souza, e Lívia Liliane Santana da Silva, de 3,5 diárias, calculadas sobre o valor unitário de R$349,00, mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque, deduzido R$132,86 de auxílio-alimentação, por servidor. Viagem ao Rio de Janeiro-RJ, de 29/3 a 1/4/2016. Processo 100.851/2016.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa DIARIAS - PESSOAL CIVIL
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