Despesa

Documento 2016NS002497

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2016NS002497 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 18/03/2016
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Apropriação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 010001/00001
Valor R$ 5.944,50
Modalidade de licitação NÃO SE APLICA
Processo 103504/1999
Dados orçamentários
Observação do documento Pagamento de diárias aos servidores Beatriz de Fátima e Silva Mezêncio,ponto 5276, Vanderlei Almeida Veloso, ponto 7326 e Rodrigo Jacinto Saraiva Silva, ponto 7987. Viagem a cidade de Foz do Iguaçu/PR, no período de 14 a 18/03/2016. Processo 104526/2016.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa DIARIAS - PESSOAL CIVIL
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