Despesa
Documento 2004NL000197
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2004NL000197 | Tipo de documentação: | NL | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 30/01/2004 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 04.099.372/0001-78 | |||
| Valor | R$ 27.900,00 | |||
| Modalidade de licitação | CONVITE | |||
| Processo | 129733/2003 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NF 0117 FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/CONFECCAO DE CRACHAS A PEDIDO DA COSEG/CD.(30 CXS. CARTAO PVC MARCA EXTRA CARD... E OUTROS). RET.: SRF 5,85% REL.028/04 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 888796 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2003NE006118 | 31/12/2003 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 04.099.372/0001-78 | R$ 27.900,00 |