Despesa

Documento 2019OB831797

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2019OB831797 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 02/09/2019
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 24.931.123/0001-04
Valor R$ 880,09
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 421270/2018
Dados orçamentários
Observação do documento FAT 15760/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO I E II, P/CD, A PEDIDO DA DG/CD (ISS S/COMISSÃO: R$ 0,00 VIAMAR VIAGENS E TURISMO CNPJ 24.931.123/0001-04 SIMPLES NACIONAL)-(RET RFB 9,45PC S/ 708,00 HOSPEDAGEM ALLIA GRAN HOTEL CNPJ 12.620.543/0003-52 DANFE 101896)-(VALOR REFEIÇÕES 239,00 LE TERRACE RESTAURANTE CNPJ 12.910.820/0001-08 OPTANTE SIMPLES) - PERÍODO: 02 A 05/07/2019- PROC EDOC 460985/2019
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
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2019NE001665 14/05/2019 Empenho Original OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 24.931.123/0001-04 R$ 43.050,00