Despesa

Documento 2005OB906920

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2005OB906920 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 02/09/2005
Tipo de empenho Ordinário Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 02.677.045/0001-20
Valor R$ 5.906,42
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 106510/2004
Dados orçamentários
Observação do documento NF 161939 FORNECIMENTO DE 01 KIT DE CONECTORIZACAO DE FIBRA OPTICA, MARCA FI- BRACEM...DEST.AO CENIN/CD. RET.SRF 5,85PC REL.563/2005
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 794708
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa MATERIAL DE CONSUMO
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2005NE001458 11/05/2005 Empenho Original MATERIAL DE CONSUMO 02.677.045/0001-20 R$ 6.273,41