Despesa

Documento 2005OB906917

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2005OB906917 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 02/09/2005
Tipo de empenho Global Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 02.677.045/0001-20
Valor R$ 4.911,39
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 106510/2004
Dados orçamentários
Observação do documento NF 163280 FORNECIMENTO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA CABEAMENTO DE REDE DE DADOS A PEDIDO CENIN(ADAPTER CABLE E OUTROS). RET 5,85 PC SRF. REL.563/05.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 794708
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa MATERIAL DE CONSUMO
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2004NE005069 31/12/2004 Empenho Original MATERIAL DE CONSUMO 02.677.045/0001-20 R$ 295.901,34