Despesa

Documento 2019OB827498

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2019OB827498 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 30/07/2019
Tipo de empenho Global Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 16.853.728/0001-04
Valor R$ 160.978,56
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 277107/2017
Dados orçamentários
Observação do documento NFSE 533 - SERVIÇOS NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL A CD, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERV. OPERACIONAIS DE ATENDIMENTO (0800, TELEFONE GERAL, CHAT E OUTROS)E SERVIÇOS DE SUPORTE A OPERAÇÃO, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 3,5PC - BLOQ.5.041,44(NAO PAGOU VALE ALIMENTACAO). PER.JUNHO/2019 - PROC EDOC:437022/19
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084356
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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Documento Data Fase Espécie Tipo despesa Favorecido Valor
2019NE001902 05/06/2019 Empenho Original LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 16.853.728/0001-04 R$ 1.434.361,00