Despesa

Documento 2019OB827326

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2019OB827326 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 29/07/2019
Tipo de empenho Global Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 37.077.716/0001-05
Valor R$ 369.961,45
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 124262/2016
Dados orçamentários
Observação do documento DANFE 5397 E 5398 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) E HORAS EXTRAS A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NOTA), ISS 5PC E INSS 11PC - BLOQUEIOS 2019NE000533 DE R$ 8.973,93 POR FALTA DE COMPROVANTES E R$ 20.379,92 POR MULTA CONF PORTARIA N. 83 DE 26/06/2019) E BLOQUEIO 2019NE000532 DE R$ 11.982,08 ATÉ CONFERÊNCIA VALOR FATURADO - PERÍODO: JUNHO/2019 - PROC E-DOC: 427092/2019.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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Documento Data Fase Espécie Tipo despesa Favorecido Valor
2019NE000533 17/01/2019 Empenho Original LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 37.077.716/0001-05 R$ 4.761.924,50