Despesa

Documento 2016NS000623

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2016NS000623 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 26/01/2016
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Apropriação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 02.012.862/0001-60
Valor R$ 114.928,59
Modalidade de licitação NÃO SE APLICA
Processo 100126/2015
Dados orçamentários
Observação do documento FATURA 5222963/2015, COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 8.613/2015). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 111.907,34), INFRAERO (R$ 3.021,25). DESCONTO R$ 5.205,85 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS DE 2015.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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