Despesa

Documento 2019OB826990

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2019OB826990 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 25/07/2019
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 24.931.123/0001-04
Valor R$ 213,70
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 421270/2018
Dados orçamentários
Observação do documento FATURA 15528/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA, C/FORNECIMENTO REFEIÇÃO - TIPO I E TIPO II, A PEDIDO DA DG/CD - VIAMAR VIAGENS E TURISMO: OPTANTE SIMPLES - RET RFB 9,45PC S/ R$ 236,00 (CNPJ ALLIA GRAN HOTEL BRASILIA SUITES: 12.620.543/0003-52 - DANFE 99113)- PERÍODO: 28/05 A 29/05/2019 - PROCESSO EDOC: 442271/2019
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
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