Despesa

Documento 2016NS000023

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2016NS000023 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 05/01/2016
Tipo de empenho Ordinário Espécie de empenho Apropriação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 879.453.471-34
Valor R$ 1.000,00
Modalidade de licitação SUPRIMENTO DE FUNDOS
Processo 150328/2016
Dados orçamentários
Observação do documento CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR VAN DE SOUZA COSTA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 150.328/2015-DEPOL.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa MATERIAL DE CONSUMO
Documentos relacionados
Documento Data Fase Espécie Tipo despesa Favorecido Valor
2016NE000056 04/01/2016 Empenho Original MATERIAL DE CONSUMO 879.453.471-34 R$ 1.000,00