Despesa
Documento 2016NS000097
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2016NS000097 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 08/01/2016 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 08.030.124/0001-21 | |||
| Valor | R$ 65.842,27 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 131291/2013 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | FAT. 269465/15 - PROC. 8.618/15. EMP. INTERNAC.(R$ 63.206,84), TX.EMB.(R$ 707,45), OUTS.TXS.(R$ 1.927,98), TX.RAV(R$ 79,92). DESC. R$ 12.724,49 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2015 (CARTAS DE CRÉDITO 128 E 130/15) E GLOSA R$ 0,01 REF. DIFERENÇA RELATÓRIO/FATURA. AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2015NE002815 | 17/06/2015 | Empenho | Original | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 08.030.124/0001-21 | R$ 3.701.869,20 |