Despesa

Documento 2015NS016339

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2015NS016339 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 29/12/2015
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Apropriação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 02.012.862/0001-60
Valor R$ 709.463,61
Modalidade de licitação NÃO SE APLICA
Processo 100126/2015
Dados orçamentários
Observação do documento FATURA 5075933/15, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 5.154/15).B.CÁLC.:TAM(R$ 728.299,24),INF.(R$ 20.054,81).DESCS. R$ 1.953,95 (OF.217/15/TAM) E R$ 55.469,49 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (R$ 28.398,30/2014 E R$ 27.071,19/2015) E GLOSA R$ 111,19 REF. ADICIONAL DE EMISSÃO.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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2015NE000261 13/01/2015 Empenho Original PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 02.012.862/0001-60 R$ 2.500.000,00