Despesa

Documento 2015NS016293

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2015NS016293 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 29/12/2015
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Apropriação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 02.012.862/0001-60
Valor R$ 28.020,99
Modalidade de licitação NÃO SE APLICA
Processo 100126/2015
Dados orçamentários
Observação do documento FATURA 5196593/2015, COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 8.170/2015). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 135.191,77), INFRAERO (R$ 4.207,54). DESCONTO R$ 56.259,35 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (R$ 28.238,36/2014 E R$ 28.020,99/2015) E GLOSA R$ 40,00 REF. ADICIONAL DE EMISSÃO.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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Documento Data Fase Espécie Tipo despesa Favorecido Valor
2015NE000261 13/01/2015 Empenho Original PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 02.012.862/0001-60 R$ 2.500.000,00