Despesa

Documento 2015NS016119

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2015NS016119 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 23/12/2015
Tipo de empenho Ordinário Espécie de empenho Anulação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 404.958.334-87
Valor R$ -641,92
Modalidade de licitação SUPRIMENTO DE FUNDOS
Processo 140023/2015
Dados orçamentários
Observação do documento Estorno de liquidação de despesa de suprimento de fundos relativo a valor-limite não aplicado. PC 210/15. Processo 140.023/15-DEPOL.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa MATERIAL DE CONSUMO
Documentos relacionados
Documento Data Fase Espécie Tipo despesa Favorecido Valor
2015NE003842 18/09/2015 Empenho Original MATERIAL DE CONSUMO 404.958.334-87 R$ 1.000,00