Despesa

Documento 2015NS015592

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2015NS015592 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 11/12/2015
Tipo de empenho Ordinário Espécie de empenho Apropriação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 713.980.311-00
Valor R$ 5.400,00
Modalidade de licitação SUPRIMENTO DE FUNDOS
Processo 149018/2015
Dados orçamentários
Observação do documento Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF, ao servidor ALLEN ARAUJO CERQUEIRA, visando atender despesas com locomoção, materiais de consumo e serviços diversos demandadas nas viagens do Presidente da Casa. Processo 149.018/2015-DEPOL
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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2015NE004764 11/12/2015 Empenho Original PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 713.980.311-00 R$ 5.400,00