Despesa

Documento 2019OB825123

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2019OB825123 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 10/07/2019
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 24.931.123/0001-04
Valor R$ 34.548,80
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 421270/2018
Dados orçamentários
Observação do documento FATURA 15496 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA, C/FORNECIMENTO REFEIÇÃO - TIPO I E TIPO II, P/CD, A PEDIDO DA DG/CD - VIAMAR VIAGENS E TURISMO: OPTANTE SIMPLES, (ISS S/ COMISSÃO) - COMISSÃO VIAMAR VIAGENS TURISMO: R$ 0,00 - RET RFB 9,45PC S/ R$ 34.510,00 (CNPJ H PLUS - DANFES 32755 E OUTROS,)- NFB ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 25/05 A 01/06/2019 - PROCESSO EDOC: 419978/2019.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
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2019NE001665 14/05/2019 Empenho Original OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 24.931.123/0001-04 R$ 43.050,00